你好!這是按FOB的價(jià)格了
出口退稅申報(bào)的時(shí)候,提示出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)/代理出口貨物證明號(hào)的出口退(免)稅銷售額折人民幣[14029.49]與出口明細(xì)表中美元離岸價(jià)折算的人民幣金額[13013.88]超過(guò)合理區(qū)間! 這樣可以跳過(guò)繼續(xù)的嗎
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
老師,增值稅申報(bào)表第16行,免抵退稅的銷售額是FOB離岸人民幣金額還是CIF的合同離岸人民幣金額
老師,電子稅務(wù)局上面查詢到的報(bào)關(guān)單中人民幣離岸價(jià)是怎樣計(jì)算得來(lái)的?我用離岸價(jià)*匯率,金額對(duì)不上呢
外貿(mào)企業(yè)購(gòu)銷合同都是人民幣。收匯收美金。出口報(bào)關(guān)單按照合同人民幣金額填報(bào)。那申請(qǐng)退稅時(shí),出口明細(xì)表的離岸價(jià)美元應(yīng)該怎么填?
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
那運(yùn)費(fèi)那部分,是要按照內(nèi)銷繳納增值稅嗎?報(bào)關(guān)單上和結(jié)匯都是CIF價(jià)格結(jié)匯的,會(huì)計(jì)賬務(wù)也是按CIF價(jià)格做的收入了。
你好!這個(gè)你最好問(wèn)下稅務(wù)局。 你說(shuō)的運(yùn)費(fèi),是從哪兒到哪兒的運(yùn)費(fèi),是你們收對(duì)方的錢嗎?跟12366確認(rèn)下
這是報(bào)關(guān)單,我們收到總價(jià)是CIF的價(jià)格,結(jié)匯也是,我會(huì)計(jì)賬務(wù)營(yíng)業(yè)收入也是1949.25的。那增值稅的申報(bào)表里免抵退稅的銷售金額該怎么填?
你好!你這個(gè)發(fā)票也是開(kāi)在一起的吧。沒(méi)有分開(kāi)開(kāi)是吧
沒(méi)有分開(kāi),是做的形式發(fā)票。合同和發(fā)票都是1949.25
你好!那這樣就按這個(gè)就好了。
請(qǐng)問(wèn),就直接按銀行結(jié)匯的金額填寫可以嗎?還是自己再用1949.25歐元和當(dāng)月首日匯率折算后金額填寫?
你好!這個(gè)看你之前是用的什么方法了
我是第一次退稅,我就用結(jié)匯金額吧!謝謝老師
你好!不用客氣的了。你拿不準(zhǔn)的時(shí)候,可以直接問(wèn)12366,現(xiàn)在服務(wù)很好的