你好,對的,填寫這一行是對的。
為什么江蘇省增值稅申報表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的價稅合計一欄是橫線,及后面的銷項應(yīng)納稅額都是橫線???這是什么意思
老師好,一般納稅物流運(yùn)輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
公司賣廢品取得的收入,在申報增值稅時的附表一應(yīng)該填在哪一行呢?是填在第一行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”?還是填在“13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”?
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)主要是這二項一般計稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
老師,我們即銷售貨物,又有維修服務(wù),增值稅附表1是不是都填列在13%貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄呢?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我填的這里,總表上面取過來到應(yīng)稅貨物銷售額這欄了,要改到應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這欄嗎?
咱們實際銷售的貨物是不是?
咱銷售的貨物填寫13稅率的貨物,這里是對的。
實際是勞務(wù),不是銷售貨物。我意思是填的勞務(wù)到增值稅及附加稅費(fèi)申報表里自動取數(shù)到銷售貨物行里了,要把金額改到勞務(wù)這行嗎?
那咱需要正確填寫,咱要是服務(wù)13稅率的,就填寫在勞務(wù)的那一行。
之前數(shù)的取到銷售貨物那了,報上去了,要去改申報表嗎?
填寫錯誤的,需要更正申報的。
好的,要去稅務(wù)局更正吧?沒注意附表一,這都是自帶出來。這里要自己填的。
你好,一般是自己在網(wǎng)上就可以更正申報,你試一下。
今年的都是自取的數(shù),地方填錯了,都要改,能改嗎?
您好,那您要試一下,因為每個地區(qū)的報表設(shè)置是不一樣的,但是需要正確申報,這是對的。