對于制造業(yè)加工業(yè)增值稅的填寫,需要參照具體的增值稅申報表和相關政策規(guī)定。在填寫增值稅申報表時,需要按照規(guī)定的行次和列次進行填寫。 對于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務,通常可以在增值稅申報表的相應行次填寫。具體填寫哪一行需要根據(jù)申報表的具體格式和要求而定。 一般來說,增值稅申報表會根據(jù)不同的稅率、稅種或者計稅項目設置相應的行次。對于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務,可以在相應的13%稅率行次內填寫。
為什么江蘇省增值稅申報表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的價稅合計一欄是橫線,及后面的銷項應納稅額都是橫線???這是什么意思
老師好,一般納稅物流運輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務還是填到第二行13%稅率的服務不動產和無形資產?
公司賣廢品取得的收入,在申報增值稅時的附表一應該填在哪一行呢?是填在第一行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”?還是填在“13%稅率的服務、不動產和無形資產”?
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務9%稅率的貨物及加工修理修配勞務主要是這二項一般計稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
老師,我們即銷售貨物,又有維修服務,增值稅附表1是不是都填列在13%貨物及加工修理修配勞務這一欄呢?
原材料入庫,結轉算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務,內賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務主要的成本有哪些、實務做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢
13%的勞務,可以簡單明了有回復下嗎?
這個稅局guiding的一般勞務是13%
我意思是問增值稅附表一,是填到第一行嗎?
是的 填寫在對應的13%的那欄