您好,不會(huì)的,結(jié)賬是一個(gè)月一個(gè)月結(jié)的,不會(huì)幾個(gè)月一起結(jié),您放心好了
老師,記賬到10月份了,我現(xiàn)在反結(jié)賬修改六月份一筆憑證之后再結(jié)賬,那789月份的需要重新結(jié)賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:如果我要反結(jié)2022年的賬,要不要把2023年1月和2月已經(jīng)結(jié)的賬先反結(jié)賬,再反結(jié)2022年的對(duì)應(yīng)月份?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)前月份還沒(méi)有結(jié)賬,可以反結(jié)賬之前月份進(jìn)行修改嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下反結(jié)賬之前月份修改之后再結(jié)賬的話(huà),會(huì)不會(huì)和我當(dāng)前月份的數(shù)據(jù)一并結(jié)算掉?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司要修改以前的賬,要反結(jié)賬和反記賬到21年1月, 我們公司用的是用友T3的,我從21年一年一年的改,先把21年的反結(jié)賬反記賬,我改好賬了,再年結(jié),再反結(jié)賬反記賬22年的可以嗎
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫(kù)存每月對(duì)不上可以每月沖盤(pán)虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類(lèi)的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類(lèi)科目通過(guò)“本年利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整。我想問(wèn)一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這三個(gè)表我依舊沒(méi)有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫(xiě)2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車(chē)間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車(chē)間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問(wèn)題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺(jué)得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開(kāi)兩萬(wàn)嗎
我之前返結(jié)賬9月份的數(shù)據(jù),修改完之后再結(jié)賬,就和我10月份數(shù)據(jù)一并結(jié)賬掉了
您好,您是哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊,金蝶是不可能的,一個(gè)月結(jié)一次
就是金蝶精斗云
您好,不會(huì)呀,我是金蝶專(zhuān)業(yè)版,金蝶產(chǎn)品都差不多的操作,您跟客服確認(rèn)一下,是不是參數(shù)不對(duì)了,這種專(zhuān)業(yè)的活要交給專(zhuān)業(yè)的去做,
哦哦,謝謝老師
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!