您好,這個(gè)的話是技術(shù)服務(wù)的
老師您好,我公司為一般納稅人,給對(duì)方銷售了一批設(shè)備,設(shè)備為實(shí)驗(yàn)室研究設(shè)備,本次還提供了安裝服務(wù),現(xiàn)在要給對(duì)方開具安裝服務(wù)的專票,咨詢一下我這個(gè)安裝費(fèi)的稅率是多少的,然后在開票系統(tǒng)中應(yīng)該選擇哪個(gè)稅務(wù)編碼?感謝!
你好老師 技術(shù)開發(fā)合同備案后開發(fā)票不是免增值稅嗎 這個(gè)對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼大類應(yīng)該選擇哪個(gè) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)服務(wù) 還是信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)服務(wù)
老師,我想咨詢一下,我們公司要簽一個(gè)合同,主要內(nèi)容是給客戶的通信設(shè)備,提供設(shè)備的安裝、集成、調(diào)試、以及后續(xù)的維保。這個(gè)是算混合銷售,按照我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)(技術(shù)服務(wù))征稅呢,還是說(shuō)按建筑服務(wù)和技術(shù)服務(wù)分開征稅呢?
老師您好,我想咨詢一下,單純的嵌入式軟件設(shè)備的安裝調(diào)試開安裝費(fèi)發(fā)票,稅收分類編碼這么選擇,是選信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),還是選擇建筑服務(wù)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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好的,是不是涉及到家具之類的硬件安裝才選建筑服務(wù)發(fā)票,電子軟件設(shè)備的就是技術(shù)服務(wù)
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開心