是的是的,和專票一樣,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 它和專票是一樣交稅的,一起抵扣。
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進(jìn)項(xiàng)是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進(jìn)項(xiàng)是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人 不管收到普票進(jìn)項(xiàng)票還是專票進(jìn)項(xiàng)票都要按不含稅金額入賬嗎? 但是進(jìn)項(xiàng)的普票稅額是不得抵扣的 分錄應(yīng)該怎么做呢 辛苦老師了!
請問,餐飲行業(yè),一般納稅人,開出去的普通發(fā)票,開進(jìn)來專票的,專票能抵扣的吧 第二個,那普票不是沒有稅嗎 金額稅額一起算銷售收入的。那進(jìn)項(xiàng)稅額,就當(dāng)作 待認(rèn)證的嗎?
銷項(xiàng)報稅正確,記賬的上個月增值稅報稅正確,記賬時記銷項(xiàng)時寫錯了,少記了,這個月怎么做賬調(diào)過來; 上個月報稅正確,也交稅了,記賬時粗心,專票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個月怎么做賬調(diào)過來;進(jìn)上個月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時粗心寫錯金額了,這個月怎么改 上個月增值稅申報正確,一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個月怎么改正確呢
一般納稅人,登記一般納稅人之前開了一張專票,當(dāng)月價稅合計記入費(fèi)用。登記一般納稅人幾個月以后不小心驗(yàn)證了這張發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費(fèi)用了,請問這張發(fā)票在驗(yàn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做才能讓申報表與帳一致?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
請問會計學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計報告是不是必須要找會計師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險交,交強(qiáng)險,一共是2880,保險公司只開了一張1080的交強(qiáng)險保險費(fèi),下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
因?yàn)樽吖珣袅?,我說要求開發(fā)票,不要有未開票收入
是不是最好是讓老板開發(fā)票,不要做未開票收入
可以做無票收入的這個不影響
無票收入的話,是不是最省稅,是開票好,還是不開票,老板省錢
無票收入和有發(fā)票的一樣交稅。
就是無票收入也得算銷項(xiàng)稅額,找進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧?那還是開發(fā)票的好
對,是的,是這么做的。
和小規(guī)模有些混了,感覺普票可以省錢,這樣看無票有票都要交稅還是開發(fā)票的好,比較正規(guī)。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。