借生產(chǎn)成本、勞務費或者是制造費用,勞務費 貸銀行存款
老師,請問公司外地員工社保由第三方交,錢打給第三方,工資在公司發(fā),他們的社保部分怎么做賬呢,第三方是否要給我們開票呢?如果開票開什么票呢?
請問我公司接到總承包方的工程,然后又全轉(zhuǎn)包給第三方,現(xiàn)在總公司要求我公司把工人的工資給總公司來發(fā),本來第三方給我公司開了100萬發(fā)票,我公司只付了52萬給第三方,48萬給了總公司發(fā)工資,現(xiàn)這個往來怎么平?
車間的工人發(fā)工資是通過第三方,公司先給第三方打上錢,然后第三方把發(fā)票開過來,怎么做會計分錄
老師你好問下,就是我們單位有4個工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個第三方是個人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個第三方是不是要給我們開勞務發(fā)票?如果開不了勞務發(fā)票,我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢,如果做個稅申報需要第三方出局什么文件呢
老師你好問下,就是我們單位有4個工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個第三方是個人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個第三方是不是要給我們開勞務發(fā)票?如果開不了勞務發(fā)票,我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢,如果做個稅申報需要第三方出具什么文件呢
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
我們11月份才發(fā)10月份工資,那我10月份預提時怎么做會計分錄
借生產(chǎn)成本、勞務費或者是制造費用,勞務費 貸應付帳款
那我11月份付錢的時候借預付貸銀行存款,那我來票的時候怎么做
借生產(chǎn)成本 貸預付賬款
不是10月份已經(jīng)做了么,然后11月份沖,然后來票的時候再沖么?
不太明白,能做一下完整的分錄么,我們一般用一個科目一個公司
我上面用的是應付賬款,你上面是預付賬款,那是不是得需要改成一致的企業(yè)生產(chǎn)成本貸預付借預付 貸銀行存款