您好,這是福利 :借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪金--職工保險 借:應(yīng)付職工薪鑫--職工保險 貸:銀行存款
老師好,我們是鋼結(jié)構(gòu)公司,公司對外接了兩個項目,做鋼結(jié)構(gòu)廠房,另外我們有自己生產(chǎn)車間,有的原材料買來直接進(jìn)入工地項目上使用,這個是好區(qū)分的,但是生產(chǎn)車間用的電費(fèi)人工材料什么的怎么分?jǐn)偟竭@兩個項目上呢?
老師你好,請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,這個項目是甲公司接的,跟對方簽的合同,我們掛靠甲公司做的,我們防火涂料和檢測這塊又包給了乙做的,是這么個情況,現(xiàn)在乙開票給我開了工程服務(wù)費(fèi),我應(yīng)該怎么入賬
老師你好,請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,請問有一個項目鋼結(jié)構(gòu)這塊是我們做的,但是上面通風(fēng)這塊是找別人做的,對方給我們開了建筑服務(wù)*通風(fēng)工程服務(wù),這個票我應(yīng)該怎么入帳
老師我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有的項目也開了一些9個點工程票出去了,請問這工程票怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師你好我們是做鋼結(jié)構(gòu)自助加工的,請問我們是掛靠甲公司跟乙簽了工程合同,我們跟甲簽了13點加工合同和3個點勞務(wù)合同,請問這個項目上購買的水泥磚木板這些做賬記什么科目啊
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師現(xiàn)場安裝是找的臨時工這個可以計入管理費(fèi)用福利費(fèi)
老師請問像這種情況,甲供材料,我們負(fù)責(zé)加工和現(xiàn)場安裝,請問這個我們應(yīng)開票出去開什么稅率應(yīng)按多少開
您好,那我們直接記入 管理費(fèi)用-保險費(fèi) 一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù);3%增值稅
加工材料也可以開3%的專票嗎
這里計入管理費(fèi)用-保險費(fèi)這賬保險費(fèi)開了專票可以抵扣嗎?
您好,我們簡易計稅不能抵扣的呀。 是的,簡易計稅材料也可以開3%專票
保險公司開給我的保險費(fèi)專票可以抵扣吧
您好,我們是簡易計稅的話,不能抵進(jìn)項哦