同學(xué)你好 你們是分包呀 乙方給你開人工和材料的發(fā)票才對呀
老師你好,請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,這個項目是甲公司接的,跟對方簽的合同,我們掛靠甲公司做的,我們防火涂料和檢測這塊又包給了乙做的,是這么個情況,現(xiàn)在乙開票給我開了工程服務(wù)費,我應(yīng)該怎么入賬
老師你好,請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,請問有一個項目鋼結(jié)構(gòu)這塊是我們做的,但是上面通風(fēng)這塊是找別人做的,對方給我們開了建筑服務(wù)*通風(fēng)工程服務(wù),這個票我應(yīng)該怎么入帳
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進(jìn)項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師你好,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有的項目開了清包工合同,開了3個點的勞務(wù)票出去了,勞務(wù)這塊找勞務(wù)公司做的,別人開勞務(wù)票給我們,這里勞務(wù)應(yīng)怎么做賬務(wù)處理,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好我們是做鋼結(jié)構(gòu)自助加工的,請問我們是掛靠甲公司跟乙簽了工程合同,我們跟甲簽了13點加工合同和3個點勞務(wù)合同,請問這個項目上購買的水泥磚木板這些做賬記什么科目啊
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師對方做的是防火涂料和檢測費,開的是建筑服務(wù)*工程服務(wù)費
同學(xué)你好 這個不對 你是分包 他是你的分包方 讓他給你開人工材料的發(fā)票 不要開工程服務(wù) 開了這個你就是轉(zhuǎn)包了 轉(zhuǎn)包違法
老師我們這個項目是主題沒有分包出去,只是防火這塊分包出去了,這個有關(guān)系嗎?
這個沒事 那也是給你開人工材料的發(fā)票
開了這個問題不大吧
同學(xué)你好 不行 退回去重新開