同學(xué)你好要交的哦
老師你好,是這樣的,我沒(méi)接觸過(guò)小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務(wù),我想要了解下大概一個(gè)業(yè)務(wù)流程下來(lái)各個(gè)環(huán)節(jié)涉稅問(wèn)題,還有基本的賬務(wù)處理。采購(gòu)原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對(duì)外銷售給珠寶商。
我是從事珠寶玉石批發(fā)零售的一般納稅人,有消費(fèi)稅種,請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅是在零售環(huán)節(jié)征收的,那么我銷售給個(gè)人鑲嵌飾品或足金飾品需要交消費(fèi)稅,那銷售給個(gè)人的翡翠手鐲、掛件(不帶鑲嵌),是否就不用交消費(fèi)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的消費(fèi)者很多都是不需要發(fā)票的,我們報(bào)稅的時(shí)候也做未開(kāi)票收入好好交稅申報(bào)了,就是沒(méi)開(kāi)票,這樣的話會(huì)被罰款么
老師你好,我公司現(xiàn)在要開(kāi)信息咨詢服務(wù)費(fèi),但是我公司稅種里面有個(gè)消費(fèi)稅的。消費(fèi)稅的稅目是:其他貴重首飾和珠寶玉石。那到時(shí)候我報(bào)消費(fèi)稅可以零申報(bào)嗎?因?yàn)槲疫@次開(kāi)票內(nèi)容不是:其他貴重首飾和珠寶玉石。
老師就是這個(gè)第三個(gè)選項(xiàng)哈,我剛才做題感覺(jué)他不應(yīng)該是消費(fèi)稅稅目里面的。不是說(shuō)金銀首飾都是銷售環(huán)節(jié)征稅嗎?突然出來(lái)一個(gè)玉手鐲,就感覺(jué)他不是消費(fèi)稅里面的。它為什么能在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅呢? 但是我不知道為什么玉手鐲要交消費(fèi)稅嗎?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開(kāi)具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分