你不是收到傳票了嗎?是可以抵扣的呀。
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師,咨詢關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,比如一家牧業(yè)有限公司養(yǎng)雞的,這家公司是免稅的,開出的發(fā)票是普票。我們是餐飲企業(yè),取得這樣發(fā)票能否抵扣?如果不能抵扣為什么?人家是免稅的,不能開專票,又不讓抵,只能不買了唄。
老師好,我公司是糧食收購企業(yè),收購農(nóng)業(yè)合作社的稻谷,農(nóng)業(yè)合作社開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請(qǐng)問老師,我公司可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),可是給消費(fèi)者又不能開具專票!那為什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
老師您好,茶油生產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè),我想請(qǐng)問一下農(nóng)產(chǎn)品收購,開收購發(fā)票,以投入產(chǎn)出計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,但是現(xiàn)在收購一批茶籽對(duì)方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這部分就不能算了。
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
收到是原材料發(fā)票,我公司也可以直接開具原材料收購發(fā)票
對(duì)啊,這種是可以抵扣
這樣有沒有兩家公司一起 避稅的嫌疑的
這個(gè)是不會(huì)的,沒事