那個(gè)不一致很正常的,增值稅收入跟所得稅收入的統(tǒng)計(jì)口徑本身就不一致。 比如,銷售設(shè)備的收入是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,要申報(bào)增值稅,但是不直接體現(xiàn)為營業(yè)收入
老師好,增值稅納稅申報(bào)表上的銷售額應(yīng)該和利潤表上的營業(yè)收入一致嗎?
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
增值稅申報(bào)表的銷售額和所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入是不是一致的
老師,增值稅申報(bào)表和利潤表的收入對(duì)不上,如果利潤表的營業(yè)收入加營業(yè)收入—政府補(bǔ)助的金額剛好能對(duì)上
老師,請(qǐng)問下所得稅申報(bào)A表里,營業(yè)收入是指利潤表上的營業(yè)收入嗎?需要加上營業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表上的營業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I業(yè)外收入也交增值稅了)
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
明白了,謝謝!
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
還有點(diǎn)問題,增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤表的營業(yè)收入不一致,除了固定資產(chǎn)清理不計(jì)入營業(yè)收入,還有哪些可能影響不一致,看這截圖上的銷售額應(yīng)該都要確認(rèn)收入的呢?
還有視同銷售的,不開發(fā)票也不做賬體現(xiàn)營業(yè)收入,但是要申報(bào)交增值稅。比如自產(chǎn)的商品做福利費(fèi)或者送給客戶