該企業(yè)雖然是高新技術(shù)企業(yè),對外投資取得的投資收益和股權(quán)轉(zhuǎn)讓利得并不在企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi),不適用優(yōu)惠稅率
第二個問題是直播面授班的91題; 問題點(diǎn)1、2015年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額是多少?老師給出的解析是:4500 - 300 + 550 + (1 600 - 9000*15%)- 400 = 4 600萬元;這里為什么要去減300;原因是什么呢? 2、我們平常算所得稅費(fèi)用的時候,是可以直接拿會計利潤乘以所得稅率得出所得稅費(fèi)用;這里算出來所得稅費(fèi)用(1 050萬元) 和我們會計利潤直接算出來的所得稅費(fèi)用(4 500 * 25%)的差是什么造成的?這個老師在下半場的1小時56分的視頻講了這個問題,但是我沒弄明白 問題210804 -03 : 同一控制下企業(yè)合并中取得的被合并方凈資產(chǎn)份額小于所支付的對賬賬面價值的差額是計入什么?
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術(shù)企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入超過500萬的部分是否能同時疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費(fèi)用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費(fèi)用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個是怎么計算出來的呀
老師幫忙看一下這個有一個是押題試卷2,有一個是習(xí)題班的所得稅那一塊,對于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得為什么押提卷的時候,它適用25%的稅率,但是在習(xí)題班的時候又用15%的稅率呢,這個高新企業(yè)。在押題試卷里面的時候,老師說高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不能用15%的稅率,只能用25%的,但是在習(xí)題班里面要用15%。
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
老師,我說的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。
在押題班的時候,老師說技術(shù)怎樣所得在高新技術(shù)企業(yè)里邊不適用,15%的稅率要用25%,但是在習(xí)題班的時候,這個位置他又用15%的稅率了。
注意看下兩道題目是否有細(xì)微的差別,應(yīng)該是有的,不然不應(yīng)該不一樣
老師問一下涉稅實務(wù)的老師看一下
我不知道怎么問到她本人
你可以在課程上發(fā)起提問,這兩個題目應(yīng)該有差別的
我看的錄播,不知道怎么聯(lián)系上講課的老師