你好!是另外一部分做轉(zhuǎn)出
老師,我們開出一張專票,對方?jīng)]認(rèn)證,想部分紅沖,對方不退票,可以嗎?
對方多開了300元的專票,進項稅額可以全額抵扣嗎,還是要把多余的稅部分轉(zhuǎn)出
老師 我2019年收到一張專票,已認(rèn)證抵扣進項稅,現(xiàn)在對方說金額有誤,要沖紅部分金額。
已抵扣的專票,因?qū)Ψ焦咀咛邮?lián),做了進項轉(zhuǎn)出。公對公付的款能要求開票方退回嗎?專票的金額部分還能入成本部?
嵌入式軟件計算劃分硬件部分和軟件部分銷售額,取得的硬件部分進項發(fā)票能抵扣嗎,取得的硬件設(shè)備專票有一部分沒用于嵌入式軟件,這都一下抵扣完嗎,對方公司把硬件設(shè)備的金額是開在一張發(fā)票上的。
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
認(rèn)證后再轉(zhuǎn)出?可以不認(rèn)證全額入成本嗎?
你好、不可以,除非是不同的發(fā)票
我意思我這部分金額的進項也不認(rèn)證,就這部分的金額加這部分的進項入成本
你好!但是你勾選認(rèn)證的時候,不會單獨顯示這部分
比如11的價稅,10的價款,公司出了4,這張票我都不認(rèn)證抵扣,成本可以入賬4.4嗎?
你好!可以的,這樣可以