同學(xué)你好: 1.給學(xué)校開發(fā)票70000元,入收入,掛應(yīng)收。 2.收到69000元以后,沖應(yīng)收69000元 3.1000元電費(fèi)和管理費(fèi)借費(fèi)用科目沖應(yīng)收。記得電費(fèi)和管理費(fèi)要學(xué)校給你開發(fā)票入賬。
老師,我們現(xiàn)在有一筆賬,是模擬考試的學(xué)生收費(fèi)(現(xiàn)金),總共254人,每人收260元,共66040元,因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)他們說是代考試方收取,所以當(dāng)時(shí)沒有入賬。后支付給考試方共270人(其中16人是其他學(xué)校學(xué)生,我們未收費(fèi)),每人140元,共37800元,現(xiàn)在要入賬,每個(gè)學(xué)生我們有260-140=120的差價(jià),領(lǐng)導(dǎo)意思是只將我們獲得的120差價(jià)進(jìn)我們收入,因?yàn)?40只是替那邊收取,也已經(jīng)付給對方,給其他學(xué)校學(xué)生代付的16人又要按260一人掛我們應(yīng)收款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較合適呀
您好,咨詢下我們之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,(購買辦公柜含稅價(jià)1000,進(jìn)項(xiàng)56.6),賬務(wù)處理:借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)943.4元,進(jìn)項(xiàng)稅56.6元,貸 銀行存款1000元,后因質(zhì)量不好退貨,給我們退款,我們給他們開具了紅字信息表他們也把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們了,我們這時(shí)的賬務(wù)處理怎么沖吶?
你好老師,我們是小規(guī)模培訓(xùn)學(xué)校。做賬時(shí),收到學(xué)生學(xué)費(fèi)我記的是 貸預(yù)收賬款—學(xué)費(fèi),我們規(guī)定收到學(xué)費(fèi)不開票,按照消耗的課時(shí)確認(rèn)收入開票。這樣如果發(fā)生退費(fèi)的話,消耗完了的課時(shí)需要開票,未消耗的課時(shí)退給學(xué)生。這樣怎么做賬呢?
我們是一家餐飲公司,承包了一個(gè)學(xué)校的食堂,有幾十個(gè)檔口,每個(gè)檔口發(fā)包給一個(gè)個(gè)人,每個(gè)檔口的食材是他們自行采買,自行付款,收入款是學(xué)校扣了一定的費(fèi)用后的余款才轉(zhuǎn)給我們公司。我們按照每個(gè)檔口的收入提一定比例的管理費(fèi),扣除水電費(fèi)等剩余款項(xiàng)給每個(gè)檔口,這樣我們?nèi)绾未_認(rèn)收入額?檔口承包人需要給我們開具什么發(fā)票呢?
您好,我們是教育公司,我們給學(xué)校代收托管費(fèi),然后收到的這部分款我們又需要全部支付給所有老師,這樣我們怎么做賬,是否需要開票
請問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
收到,謝謝老師!
不客氣同學(xué),祝你工作順利