同學(xué),你好 實(shí)名機(jī)票填寫在附表二第10欄里

增值稅申報(bào)表二,我的飛機(jī)動(dòng)車進(jìn)項(xiàng)稅抵扣額填在哪列
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
飛機(jī)票,高鐵票做進(jìn)項(xiàng)抵扣,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附表2的哪一行?(一般納稅人)
計(jì)算抵扣的飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二,金額填在哪兩行
計(jì)算抵扣的飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二,金額填在哪兩行
付外國(guó)費(fèi)用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報(bào)的企業(yè)所得稅記錄
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個(gè)人全年沒(méi)有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)96000,這個(gè)要預(yù)繳多少個(gè)稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎


老師:填到旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅項(xiàng)當(dāng)期不能抵扣稅額嗎?
同學(xué),你好 你有截圖嗎??
附表2里面填的
他在主表里沒(méi)有減去這個(gè)金額
同學(xué),你好 你進(jìn)項(xiàng)總金額對(duì)嗎??
保存了附表一和附表二,在主表里的進(jìn)項(xiàng)稅額只體現(xiàn)了第附表二的2欄里的金額
同學(xué),你好 你可以手動(dòng)更正主表的數(shù)據(jù)嗎?
改不了的
同學(xué),你好 那你填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”
現(xiàn)在有計(jì)算到里面了
這個(gè)是可以正常抵扣的對(duì)吧,不需要轉(zhuǎn)出,是吧老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
謝謝哈,感恩
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝