同學(xué),看不到內(nèi)容,圖片沒有

老師我要去碧桂園物業(yè)中心應(yīng)聘會(huì)計(jì),那邊的財(cái)務(wù)經(jīng)理說要考資金的安全內(nèi)控,就是對(duì)于資金內(nèi)控管控,你可以站在這個(gè)物業(yè)服務(wù),物業(yè)公司的這個(gè)角度去說一下你的一些看法和見解,包括這種內(nèi)部的這種權(quán)責(zé)分離,還有這種跨部門可能存在一些這種收費(fèi),收線的這種情況,怎么去說一下你對(duì)一些的見解。
老師,站在經(jīng)濟(jì)法的角度分析一下這些題怎么寫唄 四的論述題也要哦
老師,我想請(qǐng)教一下,就是在做經(jīng)濟(jì)法簡(jiǎn)答題的時(shí)候,我看正確答案都是術(shù)語,有些東西真是記不太住,這樣的情況下,怎么做能得分呢
老師,我這邊還有個(gè)問題: 現(xiàn)在這個(gè)法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進(jìn)來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個(gè)原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個(gè)原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!
公司名下沒有車,簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈(zèng)送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?
老師,個(gè)人給單位代開發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈(zèng)送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料這樣對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎

