你好,可以全額抵扣差額那一部分,做到營(yíng)業(yè)外收入,還有一種做法就是差額紅沖,你只做你單位負(fù)擔(dān)的那一部分,這種需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我想問一下 我現(xiàn)在要和公司一起買輛車 我是這個(gè)公司股東也是總經(jīng)理 公司出一半我出一半 這個(gè)車你想問是公司直接一次性出完好一點(diǎn) 還是公司出一半然后貸款一半你來還好? 若進(jìn)行貸款,還款的方式如下兩種那種好些? 方式一:公司一次性出 你工資抵扣 方式二:公司出一半貸款一半你個(gè)人還,是我個(gè)人賬戶還 不走公司賬 問如上各種方式,產(chǎn)生的費(fèi)用會(huì)有那些?具體金額比率是?我的工資是三萬
老師,你好,咨詢一個(gè)問題,一般納稅人給員工定制工作服,金額是各自承擔(dān)一半,對(duì)公司來說是不是要普票啦,收到專票也不能抵扣哦
老師 公司給員工提供宿舍,宿舍費(fèi)用公司和員工各承擔(dān)一半,開始由公司統(tǒng)一付款后面從員工的工資里面扣除房租費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分,但是公司付款后對(duì)方開專票包含了個(gè)人部分怎么做賬呀
工作需要,給員工買一臺(tái)筆記本電腦,按員工承擔(dān)2和公司承擔(dān)8的比例報(bào)銷,這個(gè)電腦可以來增值稅發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該也是可以抵扣吧?
老師,我們公司為員工購(gòu)買工作服,對(duì)方給我們開的是專票,員工如果離職的話,就會(huì)從工資里面扣掉,這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要做賬吧,就只要在報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出就行了吧
你好,需要的需要做賬務(wù)處理啊,你賬上和申報(bào)的需要一樣。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。