你好?是在專項(xiàng)附件信息采集里面填?
老師好,月度報(bào)個(gè)稅是,專項(xiàng)附加扣除是在個(gè)稅系統(tǒng)直接填,還是員工在APP里填? 如果是財(cái)務(wù)人員在個(gè)稅系統(tǒng)填可以只填一部分,比如只填子女教育和贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)嗎?直接填是只填數(shù)字就可以還是要填員工子女信息呢
老師您好!個(gè)稅子女教育專項(xiàng)扣除,員工在自己手機(jī)里已經(jīng)填好提交成功了,那會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅時(shí)還要填寫專項(xiàng)附加扣除信息嗎?還是直接填寫扣除1000元呀?
老師個(gè)稅申報(bào),之前一直沒(méi)有讓銷售填專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)月填了,我是直接專項(xiàng)附加扣除信息采集—下載更新,也顯示報(bào)送成功了,為什么在綜合所得申報(bào)的時(shí)候這個(gè)銷售的累計(jì)子女教育那列不顯示扣除金額呢
老師好,都是這幾天采集的專項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在公司報(bào)六月的個(gè)人所得稅,一個(gè)員工有兩個(gè)孩子預(yù)填扣除信息生成的累計(jì)子女教育一萬(wàn),一個(gè)員工采集的是贍養(yǎng)老人按比例分?jǐn)偸且磺?,這預(yù)填扣除信息顯示的累計(jì)贍養(yǎng)老人是兩千,這怎么回事
我這邊給員工申報(bào)住房房貸,子女教育和贍養(yǎng)老人的累計(jì)專項(xiàng)的時(shí)候,是在專項(xiàng)附件信息采集里面填還是直接在累計(jì)扣除里面填?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。
累計(jì)扣除的都是在采集里面填嗎?還需要在累計(jì)扣除里面填嗎?本期專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老,醫(yī)療,都是在本期專項(xiàng)扣除填是吧
在附加扣除明細(xì)表里采集。填寫那張表里面。然后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就貸出來(lái)了,可以扣除了。