一般是開票或者對(duì)方開具結(jié)算單
下列關(guān)于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間錯(cuò)誤的是( )。 A. 銷項(xiàng)稅額確認(rèn)時(shí)間、發(fā)票開具時(shí)間。如果開票在先,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間依然為收款的當(dāng)天。 B. 采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)的當(dāng)天。 C. 采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天。 D. 采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。無(wú)書面合同的或者書面合同沒(méi)有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。
1、納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天.收訖銷售款項(xiàng),是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)過(guò)程中或者完成后收到款項(xiàng) 取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為應(yīng)稅服務(wù)完成的當(dāng)天. 老師,這里所說(shuō)的書面合同確定的付款日期有沒(méi)有包括像這種簽訂的合同,合同說(shuō)明是按月支付,是不是也是屬于確定的付款日期呢?
(一)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 這句話的意思是,我們銷售了商品沒(méi)有收到錢,就可以先不用確認(rèn)收入對(duì)吧?
采取直接收款方式銷售貨物,無(wú)論貨物是否發(fā)出,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間均為收到銷貨款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。發(fā)生視同銷售不動(dòng)產(chǎn)的,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。 對(duì)還是錯(cuò),求解答
采取直接收款方式銷售貨物,無(wú)論貨物是否發(fā)出,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間均為收到銷貨款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。發(fā)生視同銷售不動(dòng)產(chǎn)的,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。 對(duì)還是錯(cuò),求解答
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤(rùn)30萬(wàn),轉(zhuǎn)股權(quán)那個(gè)股權(quán)未實(shí)繳過(guò)注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購(gòu)買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請(qǐng)問(wèn)安裝費(fèi)開多少稅率?
在上市公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤(rùn)的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說(shuō)的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
老師,麻煩問(wèn)下,企業(yè)銷售會(huì)員卡,會(huì)員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈(zèng)品,請(qǐng)問(wèn)收入和贈(zèng)送時(shí)要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報(bào)銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個(gè)月有一筆原材料暫估入庫(kù),原材料在上個(gè)月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個(gè)月已經(jīng)全部銷售出去了。這個(gè)月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個(gè)賬本月怎么做?
您好,老師,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我公司利潤(rùn)較大,為降利潤(rùn)(希望控制在300萬(wàn)以內(nèi)),近期購(gòu)置一輛價(jià)值大概50、60萬(wàn)的車,我能不能在當(dāng)月就在會(huì)計(jì)處理上將車輛費(fèi)用一次性計(jì)入費(fèi)用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,會(huì)計(jì)上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬(wàn)了