你好,是的,這個科目是正確的。
由于支付供應商貨款,產生的財務費用-手續(xù)費,要計入現(xiàn)金流量表中的哪一項,謝謝
老師易信供應鏈,提現(xiàn)產生的手續(xù)費,是計入哪里,財務費用-手續(xù)費嗎?
老師,收到易信供應鏈的票據(jù)350w,提現(xiàn)產生手續(xù)費+銀行實際到賬超出了350萬,這個怎么處理
你好 老師 商業(yè)匯票貼現(xiàn)產生的手續(xù)費 記財務費用-手續(xù)費可以嗎?
養(yǎng)老院提供服務的收入計入提供服務收入科目,因此產生的手續(xù)費時財務費用-手續(xù)費還是要設一個財務費用-非限定性費用-手續(xù)費科目?
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務公司,然后提供服務的時候需要要到1到3種物料,但是價格是算在服務費里面的,物料不單獨收費。物料有進貨發(fā)票,我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務費發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元,還是可以不用開關于物料的發(fā)票,直接月底把物料結轉到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應交稅費~待認證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應付賬款~A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會做賬了老師,這是2023年11月的,待認證稅額也早就轉成進項稅額,原材料早已入到項目成本轉為庫存商品轉到主營業(yè)務成本了
給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。
老師:固定資產清理借方有余額,月底需要怎么處理?
老師你好!勞務公司簽訂合同為2023年,現(xiàn)在甲方把2022年未申報的工資給公司,2024年補申報,現(xiàn)在后臺預警,需要提供銀行記錄,這樣怎么處理
怎么看進項銷和銷項發(fā)票發(fā)票
您好,我們是初創(chuàng)公司,請問一下收到股東的錢,這個是記實收資本,還是其他應付款,這兩個在賬務處理和涉稅,分別有啥不一樣
請問老師審計報告出的時候,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表跟實際的有出入,現(xiàn)在怎么辦?