你好,你去年是怎么處理的?
老師,兩個問題麻煩你確認一下,1是每月增值稅是按月報表主營業(yè)務收入金額繳納?2是工會經費是按工資表應發(fā)數繳納?
老師請問一下,員工代付機械方的加油費,取得油費發(fā)票,該油費最終需要從機械方租賃費中扣除,怎么做會計分錄
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結轉成本了12月增值稅報表做了進項轉出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫存現金期初增加500 那我貸方用什么科目補平不影響報表?
老師,請問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進口報關完稅的
流動率=流動資產/流動負債這樣計算么?還有利潤率就怎么計算
公司有部分是免稅的,稅務讓按比例做進項轉出202,那我這些是以前年度的,我可以直接在這個月做進項轉出嗎?做完之后這個進項轉出的賬務怎么處理?幫我寫下
請問,企業(yè)是母子公司形式,如果客戶在母公司充值,在各子公司消費,再由母公司結算款項還給各子公司,稅法上合規(guī)嗎?
老師 我們公司勞務派遣到客戶那里的人員 工資社保是記費用還是成本呢
去年應該做了進項稅額的確認和應付吧,
具體的我也不清楚,剛剛接手,一個企業(yè)每個月都要開紅沖發(fā)票合理么
你得看一下你去年是怎么做的,我才能知道今年咋做
這種的能不能直接從退款5000多抵扣掉,少退錢
個企業(yè)每個月都要開紅沖發(fā)票合理? 肯定是不合理的