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老師好,前面月份收入多做了70,我怎么紅沖 前面是 借 應收A 貸 收入 銷項 實際上根本就沒有這一筆的 多做了

2023-11-03 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-03 11:26

同學你好 原分錄負數紅沖

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:27

之前根本就沒有開發(fā)票 也不存這一筆業(yè)務的 也是按原分錄 紅沖 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:31

對的 按原分錄紅沖

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:32

那這樣 不開紅字發(fā)票的 我直接做銷項負數 那到時候 不是當月開票數據 就對不上了

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:40

你做收入就可以了哦 做負數就可以了

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:43

就打個 比方 之前 借 應收A 70 貸 收入60 銷項 10 現在 就做 借 應收A-70 貸 收入-70? 那這樣的話 不是當月和開票系統(tǒng)里的數據對不上 少收入70?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:47

你沒有開紅字發(fā)票沒法紅沖收入呀

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:49

也就是 必須要開一張紅字發(fā)票 然后在 借 應收A-70 貸 收入-60 銷項 -10 哪怕之前從沒開過這張發(fā)票 也要這樣做

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:53

是的,如果之前沒有開具過這張發(fā)票,但是需要沖銷之前的收入,那么需要開具一張紅字發(fā)票。在會計分錄中,借方為應收A-70,貸方為收入-60和銷項-10。這樣可以將之前的收入沖銷,并將相應的銷項稅額計入貸方。

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:55

那老師,我要是只要沖銷應收A 收入 稅額 不用沖銷 我該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:58

你得有紅字發(fā)票才可以呀

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 12:00

老師 我只要沖這個往來科目 就行了 其他不用沖銷

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齊紅老師 解答 2023-11-03 12:04

那你這個得轉到營業(yè)外

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同學你好 原分錄負數紅沖
2023-11-03
12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報數據12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
同學,你好,能把你的分錄寫一下嗎。
2020-11-11
您好! 當月申報增值稅的銷售金額=藍字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額(不論開的是當年的還是上年的)
2022-01-12
您好,對的,這個是需要沖銷的了
2023-06-26
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