如果一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與該企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例不匹配,那么就可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。 具體來(lái)說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比例過(guò)高,而簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例較低,那么就可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。這種情況下,稅務(wù)部門可能會(huì)對(duì)該企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況進(jìn)行審查,以確定是否存在違規(guī)操作或其他問(wèn)題。 因此,企業(yè)需要關(guān)注進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例是否匹配,以避免出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。
財(cái)稅2016 36號(hào)文件中第二十九條,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額。 1、請(qǐng)問(wèn)8月有收到專票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法劃分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=8月的進(jìn)項(xiàng)稅額*(8月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計(jì)算么? 2、12月時(shí)還需要按全年的重新計(jì)算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=全年的進(jìn)項(xiàng)稅額*(全年的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計(jì)后,前面月份如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
納稅風(fēng)險(xiǎn)提示顯示,汽車銷售行業(yè)。19年接受發(fā)票含稅金額合計(jì)95514886.88,申報(bào)銷售含稅金額(含新增存貨)88095403.76,購(gòu)進(jìn)貨物接受發(fā)票合計(jì)余生銷售差額7419482.12.? 我理解是 :19年全年進(jìn)項(xiàng)數(shù)字(95514886.88大于銷項(xiàng),那差額我該從那方面著手呢,怎么區(qū)分我進(jìn)來(lái)的都銷售出去沒(méi),比較我這個(gè)不是一臺(tái)對(duì)應(yīng)一臺(tái)的
老師好 咨詢下 針對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)行業(yè)的企業(yè),就是取得四個(gè)服務(wù)行業(yè)的銷售額占其總體銷售額(服務(wù)銷售額?其他銷售額【如銷售貨物的銷售額等】)的比例超過(guò)50%,才可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的政策。 這個(gè)50%的占比是指全年收入占比,還是按月收入的占比? 比如2020年1月成立的,是按照2020年全年的四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占全年收入合計(jì)數(shù)來(lái)算嗎? 那如果2020年7月成立的呢,是按照2020年7-12月(6個(gè)月)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-12月(6個(gè)月)總收入合計(jì)數(shù)來(lái)算嗎?還是按照2020年7-2021年6月(跨年的全年)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-2021年6月(跨年的全年)總收入合計(jì)數(shù)來(lái)算? 麻煩老師解答下
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說(shuō)這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
如企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與企業(yè)簡(jiǎn)收起易計(jì)稅銷售額、免稅銷售額占全部銷售額的比例不匹配,則可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。這句話得怎么理解呢?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
購(gòu)買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)計(jì)負(fù)債2000的百分之四十是什么意思?
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時(shí)候,開出金額人民幣吧?是的過(guò)怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險(xiǎn)后的金額還是沒(méi)扣保險(xiǎn)的金額?
律師個(gè)人名義在稅務(wù)局開具律師費(fèi)發(fā)票給我公司,請(qǐng)問(wèn)可以嗎,他個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問(wèn)的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
怎么樣算是匹配呢
就是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 盡量同一個(gè)項(xiàng)目
老師能講得更通俗一點(diǎn)嗎?不是很理解
比如說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目的銷項(xiàng)你就用對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣 不能用其他項(xiàng)目的