軟件技術(shù)服務(wù)是6%的稅率的。
請問老師銷售軟件是6%還是13% 軟件技術(shù)服務(wù)和買軟件都是開6%么
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開票軟件里面技術(shù)服務(wù)稅率6%,為什么不是3%呢?
老師,公司主營技術(shù)服務(wù),計算機集成系統(tǒng)項目含硬件和軟件,增值稅開票稅率是按13%還是6%?
老師,軟件行業(yè)銷售軟件產(chǎn)品的增值稅稅率是13%嗎?提供軟件外包服務(wù)的增值稅稅率是6%嗎?這兩個有區(qū)別。
老師,純軟件的增值稅率是6%嗎?軟件技術(shù)服務(wù)是不是也是6%
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
純銷售軟件呢?
軟件技術(shù)服務(wù)加安裝呢?稅率是不是9%?
加上安裝的話是9%的稅率
純銷售軟件稅率呢?
純銷售軟件是13%的稅率的
單純的技術(shù)服務(wù)呢?稅率是6%嗎
單純技術(shù)服務(wù)稅率是6%的。
跟這個最接近的有3%的稅率的嗎?我這邊簽合同,想把稅率改一下
3%只是小規(guī)模納稅人的稅率
我這邊接的項目是800w,2個月完工。我這邊怎么簽合同最為劃算?
這個真是抱歉,這個問題不太敢肯定
我用小規(guī)模簽對的話肯定是超額了,我是主動申請一般納稅人嗎
老師,可以說一下你的想法嗎
你可以先按照小規(guī)模簽,再開票,可以暫時少交點稅
后面再選擇自主申請一般納稅人是吧
對,等你開票開超了再升為一般納稅人
好的,非常謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評