您好,不可以的啊,本月先申報未開票收入,交增值稅,下月再申報未開票收入和增值稅都是負數(shù),再申報藍字開票收入和增值稅正數(shù)
老師我們公司舉辦論壇學術類會議,各大醫(yī)院及醫(yī)療機構過來發(fā)表學術論文或者新創(chuàng)意,與我司簽訂合同按照合同付費給我們公司,我公司在收到預付款時尚未提供服務,也未開具發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?該類合同需要繳納印花稅嗎?所得稅何時確認?謝謝老師
你好,老師,我們是直升機提供護林服務,一般納稅人,合同簽訂后,對方一次性付了半年的錢,發(fā)票我們也開了半年的,護林服務還沒有全部提供,這個可以按照合同分月來確認收入嗎?就是不按照開發(fā)票時間開確認,謝謝老師
老師,我們是京東線上銷售公司,由于廠家都是當月開上月的采購發(fā)票給我們,所以我們也是當月確認上個月支付寶收款收入,相當于延遲了一個月確認收入。請問這樣操作可以嗎?存在延遲納稅風險嗎?稅務員來了解我們業(yè)務時,我可以實話實說嗎?
老師我公司簽訂可提供服務合同了,合同寫明上個月付款給我們,沒支付延期,我們是否確認收入,報稅報無票收入。等錢到賬再確認收入可行?謝謝老師
老師,稅法規(guī)定,無論錢到?jīng)]到賬,按合同簽訂付款時間確認收入并繳納增值稅,處理上是不是按無票收入填稅務系統(tǒng)報表,不繳納企業(yè)所得稅,謝謝
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導致利潤表和資產(chǎn)負債表都勾稽關系對不上。請問在財務軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負債表還是2025年3月的資產(chǎn)負債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應確認的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務登記,記賬做流水賬還是復式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認使用權資產(chǎn)嗎 會計準則
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質量要求么
印花稅的計稅基礎是合同金額還是開票金額
老師,我們是一般納稅人小微企業(yè),再有收入進賬就超300萬了,求解
您好,還2個月,快成立新公司,把業(yè)務分出去,2個小微企業(yè)
謝謝老師,老師按合同稅務報表確認無票收入,錢沒進賬會計怎么做賬。另外合同款是寫著一次支付給我們,但我們是按月提供服務,怎么處理,懵
您好,錢沒進賬,借:應收? 貸:主營業(yè)務收入? 銷項 我們按月提供的話,那還是按月確認收入吧,最上面“沒支付延期”,我理解錯了,以為沒有延期支付,以為收到款了
老師按月確認收入,沒收到錢怎么做賬呢
您好,借:應收? 貸:主營業(yè)務收入? 銷項 以后收到錢 借:銀行? ?貸:應收