你好,記入到工資薪金里面就行
老師你好,我想請問一下1.如果在農(nóng)民工工資專用賬戶中發(fā)放工資,能作為工程項目成本嗎?計算企業(yè)所得稅時候能稅前扣除嗎?,2.一定要勞務(wù)費發(fā)票才可以抵扣成本,3.有的說工資表,合同這些,再報個稅都可以入成本,報稅時候是只能按次還是按月都可以呢?
老師,公司收到的餐費發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調(diào)整嗎?這個算成本還是福利費???如何賬務(wù)處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
老師,請問一下2020年11月成立的公司12月申報個稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費的嘛。做管理費用—開辦費—業(yè)務(wù)招待費 還是說做管理費用—開辦費_其他好點??都是可以的嘛
老師你好!請教一下,工地上的工人,管理人員的餐費,需要怎么樣才能稅前扣除,需要開票才能稅前扣除嗎?還是做餐費表,考勤表進入成本就可以了
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費用未取得發(fā)票,入賬時根據(jù)收據(jù)走了成本費用,發(fā)票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉(zhuǎn)過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費用了,得計入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個年度的成本費用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費用類的,沒入賬成本費用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發(fā)票,年后走成本費用,稅前扣除列支?
老師,我之前一直負責工程全過程跟綜審計項目,沒有底稿,一個注冊會計師眼紅我的提成,給領(lǐng)導(dǎo)上奏帶著一個中級職稱的同事參與進來,中級同事顯擺自己做了個底稿模板,這個模板注冊會計師明面上說我們?nèi)齻€都做底稿,實際只讓我做,做完交給注會,故意制造工作量,這種情況要不要給領(lǐng)導(dǎo)說?
用友w02勾了權(quán)限,薪資管理還是顯示沒有部門的權(quán)限
和伙企業(yè)都要申報什么稅
請問美發(fā)公司對外開發(fā)票 小規(guī)模稅率是多少
新辦公司還沒有實際經(jīng)營,也沒有員工,需要做零申報嗎,個稅需不需要報
老師企業(yè)在哪里為員工個稅綜合申報啊
老師您好!我單位為小規(guī)模,2024年應(yīng)付職工薪酬貸方工資薪金245828.39,借方233128o.64,實際報個稅只有204957.21,請問我匯算清繳時,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面,賬載金額,實際金額,稅收金額這幾個怎么填?
外貿(mào)出口退稅,沒有進項發(fā)票,商品編碼是有退稅率的,像這種情況是做免稅直接申報外貿(mào)銷售零稅率,還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷交銷項稅處理
老師,我們找機構(gòu)調(diào)的研發(fā)費用,7000的營收研發(fā)做了500是不是太高了
老師,請問工會結(jié)余余額能下一年繼續(xù)用的嗎?
您的意思是計入每個人的工資薪金?還是把每個月的用餐費用總體做入工資薪金,比如:我們工地的出納會把錢付給煮飯的人去買菜,然后每個月統(tǒng)計回公司,只會有一個總數(shù),
你的意思是大伙兒一塊兒吃飯的費用,對嗎?而不是給的補貼嗎
對的,沒有單獨付給個人,是一起吃飯的
哦,這個吃飯的,取得發(fā)票發(fā)票就可以稅前扣除的
也就是說還是得去代開發(fā)票才能稅前扣除咯
沒有別的途徑了嗎?
對的,沒錯的,就是這樣
哦,好的,那謝謝老師了
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝