可以的,可以開三個點的發(fā)票。
老師你好,我們公司是商貿(mào)的加建筑的,現(xiàn)在給一個項目開發(fā)票對方說讓我們將勞務部分開3個點,說是因為是老項目,那我們可以將貨物開13個點,將勞務部分開3個點?
老師,我們是建筑服務業(yè),基本上都是開9%的工程款,現(xiàn)在有個甲方讓我們給他開純勞務6%的專票,我們能開嗎?我只知道我們能開清包工簡易征收3%的勞務票
請問,老師,我們是建筑勞務企業(yè),我們是勞務分包,有個工程有部分工程包給其他單位了,對方也是勞務公司,他給我們開的專票3%,開的建筑服務—工程服務,我們能用這個發(fā)票嗎?我們本來是勞務分包,會不會涉及轉(zhuǎn)包?不能轉(zhuǎn)包,是吧?
老師,你好!請問下我們是施工單位,我們單位也有勞務資質(zhì),現(xiàn)在我們老板想了解下能否用我們的勞務資質(zhì)開勞務發(fā)票給對方,以前都沒開過!還有我們是一般納稅人也能給對方開3個點工程服務票嗎?
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,現(xiàn)在有個項目是純勞務的,對方讓我們開勞務發(fā)票,那我們能開3個點的建筑勞務發(fā)票嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
單位營業(yè)執(zhí)照沒有勞務資質(zhì)也可以開建筑勞務發(fā)票嗎
開發(fā)票是可以的,但是你沒有資質(zhì),是不能承攬工程。
我們老板手下有幫干活的人的,沒有資質(zhì)不能接施工勞務活嗎
我以為沒有資質(zhì)不能開勞務發(fā)票呢
看您當?shù)匾?,現(xiàn)在大多數(shù)需要有勞務資質(zhì)的。
勞務發(fā)票開給對方,稅費上應該怎么收呢,我們產(chǎn)生哪些稅,這些稅必須得扣下來!老師能否幫我分析下?
你好,就是按照。價稅合計的金額,收對方的錢也就是合同金額。
比如說我們開10萬發(fā)票過去,我們產(chǎn)生哪些稅,因為這些錢要問對方拿回的,能幫我列一下嗎
您就10萬,要是加稅合計的,咱就收10萬加稅合計的。
關(guān)鍵哪些稅分別怎么計算我不是很清楚
咱這個問題是不是扯遠了? 不就問咱開發(fā)票收多少錢嗎?就收取你發(fā)票金額的,也就是合同上的價稅合計金額。
開發(fā)票上的價稅合計的金額 發(fā)票自動計算出來的?
我的意思是我們發(fā)票開出去,不是要交給稅務增值稅,附加稅之類的稅費嗎?我們老板的意思相當于掛靠項目,月底要問對方收回這些稅費。但具體產(chǎn)生哪些稅我也不是很懂,所以想請假下老師
多少對方的稅前,這個是雙方約定的。 一般就是增值稅附加稅,所得稅這些加一起。
掛靠的沒有具體規(guī)定的,因為掛號本來就是違法的,雙方協(xié)商處理同意就行。然后你參考上面我給你回復的計算的思路。