你好,平時(shí)你可以自己單獨(dú)記錄的。
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時(shí),忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補(bǔ)到上年度里面嗎,請問如果能補(bǔ)是怎么補(bǔ)要調(diào)賬和調(diào)報(bào)表嗎
老師好,公司有部分賬是白條入賬的,沒有發(fā)票的,想問一下老師有什么辦法把這白條入賬的費(fèi)用清出來,以后匯算清繳時(shí)省時(shí)了,因?yàn)闆]有做任何記錄在賬上面看不出需要調(diào)增多少了?
老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費(fèi)用 有些發(fā)生了水電費(fèi) 物管費(fèi) 發(fā)生了具體的費(fèi)用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 沒有找到對應(yīng)的納稅調(diào)整明細(xì)科目 請問 要怎么填寫
老師,我們是銷售行業(yè),但是外賬沒有進(jìn)銷存的,就只是根據(jù)采購發(fā)票隨機(jī)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后就銀行賬,然后做點(diǎn)費(fèi)用就沒有了,這樣年度匯算清繳,我們需要調(diào)賬嗎?好像這樣也沒什么好調(diào)的啊,最多把一些無票費(fèi)用調(diào)增,其他的沒什么可調(diào)整了吧?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
哪些沒有發(fā)票,哪筆業(yè)務(wù)記賬憑證編號。
我就是覺得這樣太麻煩,有別的辦法嗎,或者可以直接查詢到的那種
那你自己設(shè)置摘要,但是你看摘要的時(shí)候,一年的更多。