誤差費也就按實際補助發(fā)放就行了。 差旅費津貼和差旅費報銷單一起填寫報銷。
老師,我們公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,約定車輛的保養(yǎng)保險費都由公司承擔可以嗎?簽訂協(xié)議后私車公用的油費,違章費我們是以補助形式發(fā)放合規(guī)還是實報實銷形式合規(guī)呢?如果補助形式是不是必須合并工資報個稅,但不用個人提供發(fā)票對吧?
2022年在公司申報個人所得稅的時候為兩名員工填寫了部分免稅額,項目是差旅津貼和誤餐補助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右。現(xiàn)在稅局打電話來要去前臺辦理備案并提供相應的資料復印件,請問這些補助資料要提供什么?(實際并無發(fā)生,只為減少員工一點點個稅)
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過程中,公司先按2000元稅前申報了工資,按扣除社保費500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計提了工資,社保500也繳納了費用做了會計分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實際是產(chǎn)假期間無工資,但先預付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預付的生育津貼又申報了工資,繳納了社保)
《會計信息化》,今天任務如下,完成以下分錄 業(yè)務14,生產(chǎn)部領用甲材料50000千克,全部生產(chǎn)了A產(chǎn)品,完工全部入庫。 業(yè)務15,銷售部本月把A產(chǎn)品全部銷售,給客戶深圳紅星數(shù)碼有限公司,開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅收入400000,增值稅52000元,全部發(fā)完貨,并收到對方全款轉賬。 業(yè)務16,計提工資,,管理人員工資45000,個人所得稅210,個人部分公積金1200,個人部分社保2384.2。 業(yè)務17,用銀行存款支付員工工資。 業(yè)務18,采購員王洪報銷餐旅費1280元,用銀行存款支付。 業(yè)務19,先結轉成本后,再結轉損益,編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
企業(yè)差旅費津貼和誤餐補助需要發(fā)票嗎?是否計入工資交納個稅?會計分錄如何做?
您好,老師 跨月紅沖一般貿易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進項稅13萬在25年7月份轉出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實習生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是多少
請問老師,如果當?shù)匾髨罂贾屑壜毞Q,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項,也同時需要上傳社保證明的,不然審核不通過,對嗎
一般納稅人銷售非自建不動產(chǎn),計算增值稅,為什么不得扣減購買時候的進項稅呢?
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個人,這個月申報增值稅無票收入是按1000元申報,還是把1000價稅分離
一般納稅人商貿企業(yè),進項稅額比庫存多岀很多,后期可以通過普通發(fā)票調節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請問供應商按93折賣給我們,我們再按88折買給客戶,后面客戶再補差價給我們,那是供應商先按高價賣給我們對嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調整分錄,那我3月都結賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調整分錄,我還需要咋操作
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借管理費用,差旅費貸,銀行存款。 借管理費用等誤餐費。貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。
老師我確認下,誤餐費直接單獨發(fā)放,不計入工資也不需要發(fā)票,通過應付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費一起報銷,需要提供發(fā)票記入費用對嗎?
你好,差旅費補助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費報銷,單一起報銷就可以扣除的。
例如酒店住宿500元,機票1000元,差旅補助300元,那報銷金額合計為1800元,其中機票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補助300元并入發(fā)放就可以了是吧
是這樣的,一起發(fā)放報銷的金額就對了。