誤差費也就按實際補助發(fā)放就行了。 差旅費津貼和差旅費報銷單一起填寫報銷。
填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書轉(zhuǎn)讓
多給商家打了款,商家準備退回多余的,怎么備注?
老師,員工每個月申報工資,那專項扣除《子女,老人,房貸等》是每個月扣,還是在匯算清繳的時候扣呢
股東的土地可以低價租給自己的公司使用不?有稅務(wù)風險沒?
小企業(yè)要申請高薪企業(yè)要什么資料,流程
你好老師月底我需要接轉(zhuǎn)這個生產(chǎn)成本,然后這個結(jié)轉(zhuǎn)的單價,我在數(shù)量金額明細賬里跟數(shù)量金額總賬里,他這個要接轉(zhuǎn)單價是一致的吧,都可以取這個商品單價嗎?
老師這個怎么算成本,沒有入庫單,只有期初數(shù),銷售數(shù)量和銷售金額,然后就什么都沒有了,我做了個表格把油類歸類,如果我要算油類成本怎么算?
我們員工工資8000,7月份應出勤23天,她實際出勤20.5,請了2.5假,人事給人家算了2種:第一:8000/21.75*2.5=7080.45 第二:8000/23*2.5=7130.43 人家員工都不愿意,何解?
老師您好。我想向您咨詢個事情。就是。我在課堂里面看到的,一般納稅人做賬,只是開具專票做賬。那么如果一般納稅人即開專票又開普票。那么應該怎么做賬呢?
定期定額個體戶的單位結(jié)算卡我取了一萬的備用金,到年底還要還回去嗎
借管理費用,差旅費貸,銀行存款。 借管理費用等誤餐費。貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。
老師我確認下,誤餐費直接單獨發(fā)放,不計入工資也不需要發(fā)票,通過應付職工薪酬科目核算,差旅津貼和差旅費一起報銷,需要提供發(fā)票記入費用對嗎?
你好,差旅費補助也不需要,發(fā)票也是隨著差旅費報銷,單一起報銷就可以扣除的。
例如酒店住宿500元,機票1000元,差旅補助300元,那報銷金額合計為1800元,其中機票和和住宿的1500元需提供發(fā)票,補助300元并入發(fā)放就可以了是吧
是這樣的,一起發(fā)放報銷的金額就對了。