久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

繳納2022年殘保金,去年沒有計提,今年交的,該怎么記賬?

2023-11-02 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-02 09:58

借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

頭像
快賬用戶5852 追問 2023-11-02 09:59

小企業(yè)會計準則,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-02 09:59

借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款

頭像
快賬用戶5852 追問 2023-11-02 10:00

不需要記費用嗎?

頭像
快賬用戶5852 追問 2023-11-02 10:00

正常情況下,殘保金該怎么記賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-02 10:00

因為這個是去年的,所以你直接用利潤分配為分配利潤就可以

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023-11-02
今年繳納去年的殘保金,由于去年沒有計提,可進行如下賬務(wù)處理: 繳納殘保金時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 同時,調(diào)整未分配利潤: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-10-12
你好 補計提,借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 ?????, ???貸:其他應(yīng)付款—殘保金 繳納,借:其他應(yīng)付款—殘保金 ?, ?貸:銀行存款
2021-08-03
你好 借以前年度損益 調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行?
2021-08-11
你好;? 去年做計提了嗎? 這樣好判斷科目??
2022-05-30
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×