你好,這個(gè)對(duì)方是否認(rèn)證了你無(wú)法看到
老師好,我們是銷售方,開(kāi)出去的發(fā)票想知道客戶有沒(méi)有認(rèn)證,怎么查
我們開(kāi)給客戶的發(fā)票,怎樣查出來(lái)對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證
老師,給對(duì)方開(kāi)出去的發(fā)票,我怎么能查到對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證啊
老師我先問(wèn)下稅務(wù)uk開(kāi)的發(fā)票,查看原票都沒(méi)有章,那電子郵箱發(fā)給顧客后,顧客打開(kāi)是不是蓋章的
老師,怎么查,我開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證抵扣?!
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個(gè)人,這個(gè)月申報(bào)增值稅無(wú)票收入是按1000元申報(bào),還是把1000價(jià)稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額比庫(kù)存多岀很多,后期可以通過(guò)普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商按93折賣給我們,我們?cè)侔?8折買給客戶,后面客戶再補(bǔ)差價(jià)給我們,那是供應(yīng)商先按高價(jià)賣給我們對(duì)嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問(wèn)的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶直接把錢付給我們供應(yīng)商購(gòu)買原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時(shí)不用入庫(kù),生產(chǎn)時(shí)材料也不用出庫(kù)吧?
實(shí)習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫了,怎么開(kāi)票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅,注銷的時(shí)候,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)需要交個(gè)稅嗎?