為啥會有差額呢?不是根據(jù)考勤來計提的?
工資計提的是應(yīng)發(fā)工資,那實發(fā)工資跟應(yīng)發(fā)工資是有差額的,需要稅前扣除嗎
計提工資是計提應(yīng)發(fā)工資還是計提實發(fā)工資?比如我應(yīng)發(fā)工資7000;為員工代繳的社保700,公積金300;個稅50。應(yīng)該怎么做分錄
老師你好,工資計提是按應(yīng)發(fā)工資計提嗎?扣款應(yīng)該怎么做賬呢?我的應(yīng)發(fā)工資是1萬,實發(fā)工資是6814.82?怎么做憑證呢
老師,當(dāng)時5月份員工全勤工資計提是32500。但是6月實際發(fā)放的時候,因為員工有休假,實際應(yīng)發(fā)工資是28856.32,那么差額的是不是我應(yīng)該把多計提的工資調(diào)減?
計提工資是應(yīng)發(fā)工資 那實發(fā)工資與應(yīng)發(fā)工資之間的差額 應(yīng)該怎么計
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費,審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財務(wù)軟件上面點擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
是的 沒有扣除請假部分
直接按沖減多計提的請假部分就是