你好,下面18000是系統(tǒng)帶出來(lái)的嗎
老師你好,這個(gè)增值稅申報(bào)表,為什么要填寫這個(gè)數(shù)據(jù),但是表格又動(dòng)不了
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報(bào)表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報(bào)增值稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況?附加稅怎么有數(shù)
我想問(wèn)下異地預(yù)繳的增值稅我在這個(gè)月預(yù)繳了,但是報(bào)稅里的預(yù)繳申報(bào)表4數(shù)據(jù)并沒(méi)有更新過(guò)來(lái),我可以手動(dòng)填報(bào)增值稅預(yù)繳數(shù)嗎
這里增值稅申報(bào)表第八欄為什么填不起,是灰色,本年累計(jì)那里都有數(shù)據(jù)
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填完表四預(yù)繳的增值稅,為什么提取不到主表減除呢,還是得手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
那里的三個(gè)選項(xiàng),只有18000那列可以填寫,另外兩個(gè)鼠標(biāo)一點(diǎn)過(guò)去,就提示
那你們的稅種核定不是上面列舉的,所以不行吧
我剛看了一下,我們的稅(費(fèi))種認(rèn)定是:不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃(11%、10%、9%、5%)
您好,那就是沒(méi)有上面的呢
老師,那這個(gè)是要跟稅管員聯(lián)系嗎
你好,這個(gè)需要的呢。