你好,我點(diǎn)錯(cuò)了。 未分配利潤按照分紅交20%的個(gè)人所得稅就可以了。
你好,老師,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)人百分之二十股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,0元轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)本月未分配利潤2000,上月未分配利潤2000,稅務(wù)本年未分配列潤1萬,還需要根據(jù)企業(yè)未分配利潤交稅嗎,如果交,一般按未分配利潤多少交
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓。雙方都在轉(zhuǎn)讓時(shí)按未分配利潤交了個(gè)人所得稅。公司賬面怎么處理
老師好,一人有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓有未分配利潤,交完20%的個(gè)稅后,未分配利潤怎么處理呢,是掛在賬上還是分掉呢
老師好,一人有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交完個(gè)稅,轉(zhuǎn)讓后那個(gè)未分配利潤怎么處理呢?是分掉還是掛在賬上?請郭老師回復(fù)好嗎
請問老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓原來是兩個(gè)股東現(xiàn)在都轉(zhuǎn)給一個(gè)股東,變成一人有限公司可以嗎?賬上還有未分配利潤,但是賬上沒錢可以不分配嗎
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
未分配利潤,不分掉掛在賬上的話也要交個(gè)稅嗎
稅務(wù)局會(huì)讓交稅是這樣。所以建議你就按分紅交。 不然稅務(wù)局按理轉(zhuǎn)讓所得也讓你交稅,也是20%的稅率,其實(shí)是一樣的交了稅。
那我可以直接分紅,拿走這筆錢的吧
是的,咱直接分紅交20%的個(gè)人所得稅,然后就把錢拿走就行了。
如果,還是掛在賬上的話,下個(gè)股東拿走錢的時(shí)候是不是還要交分紅稅的
好對的。分紅的時(shí)候還需要繳納個(gè)人所得稅,對的。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!