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老師您好,我們是一般納稅人銷售螃蟹的,我們的供應(yīng)商是開給我們電子普通發(fā)票免稅發(fā)票,現(xiàn)在不能抵扣,現(xiàn)在11月份了,現(xiàn)在怎么能把要交增值稅降到最低

2023-11-01 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 13:01

您好, 只能是從其他費用里面看看能否開進(jìn)項稅額抵扣了

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快賬用戶3572 追問 2023-11-01 13:03

現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,沒有其它的進(jìn)項,能否把10月份開的發(fā)票作廢呢

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齊紅老師 解答 2023-11-01 13:03

真實交易了 發(fā)票不能隨便作廢或者開紅字

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您好, 只能是從其他費用里面看看能否開進(jìn)項稅額抵扣了
2023-11-01
你好,那你別認(rèn)證那么多,你抵扣多少認(rèn)證多少不就行了。
2023-12-27
你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
你好,供應(yīng)商他是自產(chǎn)自銷的,他自己申請就可的,
2023-11-06
你沒有收入的可以 有的不可以 你要抵扣升一般納稅人在抵扣
2020-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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