住宿費(fèi)專票可以抵扣 消費(fèi)購(gòu)買得酒類發(fā)票不可以抵扣,抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
公司請(qǐng)的管理咨詢老師,老師來(lái)公司住酒店的住宿費(fèi),開(kāi)的專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能抵扣嗎?是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,收到一張住宿費(fèi)專用發(fā)票,如果不能抵扣,是不是要系統(tǒng)先正常認(rèn)證,然后再申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們公司不是酒類企業(yè),購(gòu)買的一批酒,發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?如果不能抵扣,做賬憑證怎么做
咨詢一下招待費(fèi)的住宿費(fèi)專票是不能抵扣嗎?但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是可以在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?謝謝
咨詢一下就是住宿費(fèi)專票不能抵扣,但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?是招待費(fèi)的住宿費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)酒店的賬怎么做?。渴歉胀ㄆ髽I(yè)一樣嗎?是不是要差額征稅啊
辦對(duì)公賬戶需要幾天的時(shí)間
8月28號(hào)開(kāi)票建筑服務(wù)跨區(qū)域報(bào)完表已經(jīng)填寫(xiě),發(fā)票開(kāi)具的時(shí)候?qū)懥朔瘢?月增值稅和附加稅未申報(bào),實(shí)際業(yè)務(wù)是本市,現(xiàn)在如何處理
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開(kāi)專票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對(duì)方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方公司要給我們公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問(wèn)一句,發(fā)票中的項(xiàng)目名稱是什么?建筑勞務(wù)?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬(wàn),可以按普票處理不退回重開(kāi)嗎?
外管證可以在開(kāi)票時(shí)候再開(kāi)嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)票給2公司,開(kāi)票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi),最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)?
那消費(fèi)購(gòu)買得酒類專票不抵扣,我一直讓他放著?
該怎么做賬
直接計(jì)入到成本里面啊,不要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
哦, 我做的借銷售-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸現(xiàn)金 ,可以不
您好,同學(xué),是可以的