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老師好,公司剛成立,本月開票銷項稅5000,余額在應交稅費應交增值稅-銷項稅額6% 5000,沒有進項,現(xiàn)月底需要做:結轉未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)5000   貸:應交稅費——未交增值稅5000 嗎 11月交的時候:借:應交稅費-未交增值稅5000 貸:銀行存款5000 對嗎

2023-10-31 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-31 17:33

您好,您這樣做是對的。

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您好,您這樣做是對的。
2023-10-31
你好;? 你之前做結轉即可 ;? 借? 銷項稅 5000? ;,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ;這個是次月的結轉分錄 ;? 然后? 做 :借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000? ; 這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
你好,對的,分路就是這樣做。
2023-04-12
這個是留底進項稅,會有余額,以后需要繳納增值稅,就會結平的
2021-01-16
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