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老師您好,合同寫了一個總額,備注含稅13%。是按換算成不含稅價作為印花稅計稅依據(jù)

2023-10-31 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-31 12:22

你好可以的 可以這么做的

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快賬用戶8242 追問 2023-10-31 12:26

老師我們印花稅今年一直沒交,現(xiàn)在繳納選擇按次,按年,按季還是按次

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齊紅老師 解答 2023-10-31 12:28

你看你的稅種認定里面。

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快賬用戶8242 追問 2023-10-31 12:31

稅種認定里面沒有印花稅

稅種認定里面沒有印花稅
稅種認定里面沒有印花稅
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齊紅老師 解答 2023-10-31 12:33

有的就是按次當月繳納當月。

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快賬用戶8242 追問 2023-10-31 12:38

是這個表里面第幾個呢

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齊紅老師 解答 2023-10-31 12:39

我剛才打錯了,沒有的,就按次當月申報當月的。

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快賬用戶8242 追問 2023-10-31 12:44

老師我們之前的簽訂的合同都沒有繳納印花稅,11月申報的時候可以把之前的都繳納了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 12:44

你好 可以的,可以的

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快賬用戶8242 追問 2023-10-31 12:46

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-31 12:47

不用客氣 工作愉快

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你好可以的 可以這么做的
2023-10-31
是的沒錯,一般是這樣的
2022-04-29
這個要在合同中標明不含稅的金額才可以。
2022-06-17
你好,這個就按不含稅的金額來交印花稅。
2023-07-13
你好!按含稅金額來了
2024-08-27
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