你好可以的 可以這么做的
老師 合同總額只標注了含13%的稅 沒有寫出不含稅金額 可以按照不含稅金額來交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來交印花稅
老師您好,合同寫了一個總額,備注含稅13%。是按換算成不含稅價作為印花稅計稅依據(jù)
老師您好!咨詢一下印花稅,有部分簽了合同金額是含稅金額,后面?zhèn)渥⑹墙痤~包含13%的稅,還有一部分開了票沒有簽合同,這些按照什么金額交印花稅
老師您好,請問合同只寫了稅率和總金額,繳納印花稅的時候按照總金額。如果合同標注了增值稅額這個數(shù),那么印花稅繳納基數(shù)就按照不含稅金額是嗎
印花稅,如果合同寫的含稅總金額但也明確寫了價格含稅13%,那我這個計稅是按不含稅價來還是按含稅總金額來
老師請問供應商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預包裝食品銷售(含預包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購買了一系列設備,設備特別多,該設備為污水處理系統(tǒng)大部分設備,對方給我們開的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個單位占其他應付賬款,其他應收款這樣會不會自動極減掉
老師我們印花稅今年一直沒交,現(xiàn)在繳納選擇按次,按年,按季還是按次
你看你的稅種認定里面。
稅種認定里面沒有印花稅
有的就是按次當月繳納當月。
是這個表里面第幾個呢
我剛才打錯了,沒有的,就按次當月申報當月的。
老師我們之前的簽訂的合同都沒有繳納印花稅,11月申報的時候可以把之前的都繳納了是嗎
你好 可以的,可以的
好的謝謝
不用客氣 工作愉快