這是增值稅的處理
3個問題。1,認證為不可抵扣的進項稅額,為什么在計算合計進項稅額的時候,已經(jīng)是不可抵扣的進項稅額并且下面又轉(zhuǎn)出了,為什么也算在合計進項稅額中?2,在計算合計進項稅額轉(zhuǎn)出時,這個19500要不要計算在轉(zhuǎn)出數(shù)中?為什么?3,進項稅額的19500和進項轉(zhuǎn)出的19500 在計算進項稅額合計數(shù)時 不會重復嗎?謝謝老師
老師,這個題 沒太明白這個待抵扣的進項稅額2040是怎么算出來的?
老師,這道題為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進項稅額2040是怎么計算出來的?
老師,這道題為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進項稅額2040是怎么計算出來的?
老師,這道題為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進項稅額2040是怎么計算出來的?
老師,公司開出將近200萬的票,稅務局要求提供流水和物流,我們提供不出來,因為貨還沒發(fā),錢還沒收,稅務局讓我們提供之前的交易信息,要寫情況說明,這里有一些套話怎么寫???
老師,一個做蔬菜配送公司剛開業(yè),報稅時,有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對于我們來說只能比合同貴不能比合同便宜,對嗎
24年增值稅未開票按驗收確認 收入銷項稅,填入在未開票列,2025年3月開票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報時抵消會銷項稅負數(shù),請問是更正3月的增值稅申報還是5月申報負數(shù)
如果以例為背景當期利潤總額為5000萬元,應納稅所得額是多少
我這邊是一個工業(yè)公司賬目,自己買的地蓋的廠房,對外出租,有沒有對應的課程
老師,投了一個跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財務,國外建倉和國內(nèi)建倉,業(yè)務對接思路,和對外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請問支付職工個稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項目點哪個?
老師您好請問以前年度進項稅額加計抵扣了5%,現(xiàn)在稅務機關核定不能使用加計抵扣 要補這部分,請問稅務系統(tǒng)這部分金額應該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
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如何計算出來的
這道題主要是分攤率的計算,因為增值稅是可以轉(zhuǎn)出的,不用考慮