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你好,庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,之前沒入賬過,也清點(diǎn)不了,而且出庫會有損耗的,這種情況怎么處理

2023-10-31 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-31 10:47

你好!差額先計入營業(yè)外支出

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快賬用戶7014 追問 2023-10-31 10:52

借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品 這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:53

你好!應(yīng)該是先借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品

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快賬用戶7014 追問 2023-10-31 10:53

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:54

你好!不用客氣的了

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你好!差額先計入營業(yè)外支出
2023-10-31
學(xué)員,您好。對于這種賬實(shí)不符的情況,我建議梳理下,出現(xiàn)庫存為負(fù)數(shù)的情況多半是出庫選擇的時候選擇錯誤,這種情況應(yīng)該計入待處理資產(chǎn)的,向上報批,領(lǐng)導(dǎo)決定怎么處理吧。對于臨期的該報廢就申請領(lǐng)導(dǎo)該報廢的就報廢吧,這樣你賬務(wù)處理才是清晰的。
2024-04-11
您好,這個的話,其實(shí)正常來說,不是單位賬戶的話,這個收到要做未開票收入的,這個才對
2024-10-09
你好,這樣就是虛開發(fā)票了,肯定是對不上的,應(yīng)該要求對方按實(shí)際情況開票
2021-07-19
同學(xué)你好 是買來直接賣出去的嗎
2022-11-25
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