對于公司預(yù)付的款項,一般應(yīng)借記“預(yù)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目,以記錄預(yù)付的款項。 “預(yù)付賬款”科目用于核算企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)付的款項。本科目應(yīng)當(dāng)按照供應(yīng)單位進(jìn)行明細(xì)核算。本科目期末借方余額,反映企業(yè)預(yù)付的款項;本科目期末貸方余額,反映已收到商品、勞務(wù)但尚未轉(zhuǎn)銷的預(yù)付款項。 因此,您做的借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”是正確的。
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時借:長期待攤費用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
老師,請問之前預(yù)付的工程中的電費,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,收到電費發(fā)票了怎么做賬呢?
老師請問, 我付電費的時候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來了就做借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸預(yù)付賬款 這樣對嗎
當(dāng)初建賬的時候未錄入一筆預(yù)付款,現(xiàn)在突然想起來了,相當(dāng)于我們給甲公司付了預(yù)付款,然后他們發(fā)配件,現(xiàn)在不做這個項目了,甲公司把配件賣給丙方,收的錢給我們,我們預(yù)付款減少,可以這樣做嗎,借,預(yù)付賬款,貸資本公積, 收到錢的時候,借,銀行存款,貸,預(yù)付賬款?
1.公司新建后買的廚房電冰箱,液化氣,餐桌椅子,廚柜,是計入福利費嗎?2.沙發(fā),茶幾這些呢?放辦公室和老板辦公室的。3.保安亭要計入在建工程嗎?
企業(yè)員工受傷費用,科目怎么寫呀?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系
怎么理解期初余額表的年初金額利潤分配 7月份換的系統(tǒng)
房地產(chǎn)的會計好做嗎?
公司老板娘發(fā)生的餐飲費是屬于業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費,如果超過500,是不是就要申報個稅了如果低于500用報個稅嗎老師講清楚
老師您好,公司實繳怎么交規(guī)范,還有公司實繳后錢可以花不?怎么花合規(guī)
郭老師您好,郭老師在嗎只需要郭老師回答謝謝
24年的未開票收入比23年未開票收入大,也會存在未如實申報開票收入風(fēng)險?
謝謝老師,那現(xiàn)在工程結(jié)束了,開來的工程服務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的