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老師您好,公司收購一個a公司,之前會計根據(jù)審計報告如下圖,有掛往來。我去問老板,老板說這些沒有欠發(fā)票了,那我需要做怎么樣的賬務(wù)處理呢?謝謝老師!

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2023-10-30 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 17:30

同學(xué)你好,如果有發(fā)票就沖往來入費(fèi)用,如果沒有發(fā)票,這些就需要做營業(yè)外支出處理了。

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同學(xué)你好,如果有發(fā)票就沖往來入費(fèi)用,如果沒有發(fā)票,這些就需要做營業(yè)外支出處理了。
2023-10-30
您好,出納就是收付款打印銀行回單報銷之類的,把之前的庫存現(xiàn)金和銀行存款這兩個科目的明細(xì)賬對好。有出庫單說明已經(jīng)發(fā)貨,確認(rèn)收入,對方還欠賬。繼續(xù)掛賬就好。
2020-12-19
你好;? ?那你沒有發(fā)票 做進(jìn)去;? ? 你們這個公司有收入了嗎??
2023-01-30
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票計入營業(yè)外就可以
2022-06-24
你好,同學(xué)。 你這是屬于建賬導(dǎo)致的不平,這是屬于以前年度導(dǎo)致,放未分配利潤處理的。
2020-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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