你好!你們開票具體是那一大類?一般的是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師,休息了嗎?方便請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題嗎?就是有一處情況 ,公司如果當(dāng)月沒(méi)有開銷售發(fā)票,但是有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下這種情況是不是將制造費(fèi)用-折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢
請(qǐng)教大家,企業(yè)停工期間,機(jī)器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒(méi)有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個(gè)月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對(duì)嗎
老師,我明天要面試這家公司的總賬會(huì)計(jì)。我沒(méi)有做過(guò)商貿(mào)行業(yè)。以前做過(guò)建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)。您可以看看這家公司的要求。請(qǐng)問(wèn),像這種做零售商貿(mào)公司的銷售成本,也需要核算嗎?不都是購(gòu)進(jìn)原材料,然后銷售出去后,就轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),銷售時(shí)結(jié)算有一家是以收貨噸位結(jié)算,就產(chǎn)生了磅差,但每月的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是以實(shí)際開票噸位結(jié)轉(zhuǎn)的(即沒(méi)考慮磅差),入庫(kù)時(shí)也不含磅差,請(qǐng)問(wèn)這種情況下年終是否不用考慮磅差的賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司是高企制造業(yè),5五月有銷售并開票了(去年也有同樣情況,代賬公司做賬),都從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就是想問(wèn)問(wèn)高企制造業(yè)銷售就是不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?
計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是可抵扣暫時(shí)性差異來(lái)的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這次增值稅申報(bào)我打開系統(tǒng)合計(jì)是負(fù)數(shù),因?yàn)?月份有預(yù)繳了一萬(wàn)多稅款,7月份沒(méi)有開票,如果負(fù)數(shù)申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)把?
老師您好,公司借的個(gè)人的款打到公戶了,,通過(guò)app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)直接賣精粉,有金有銀,那企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),如果要實(shí)時(shí)反應(yīng)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際支出,我認(rèn)為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項(xiàng)目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問(wèn)在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項(xiàng)目
有限合伙公司,每個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)表各股東按照占股比例繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買的鹽汽水給車間工人喝的,計(jì)入什么科目
汽修廠的庫(kù)存出庫(kù)價(jià)格是按入庫(kù)的價(jià)格嗎
實(shí)物銷售,機(jī)械件
你好!實(shí)物銷售需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
5月份銷售不含稅2480的貨物,那么就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2480對(duì)吧?
你好!需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,金額是銷售物品對(duì)應(yīng)的成本
對(duì)哦,我看了一下在想他們前期甚至跨年了都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,可能是因?yàn)轭I(lǐng)料加工后沒(méi)有形成對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品。但是已經(jīng)跨年了,我現(xiàn)在就只把今年開票的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,去年的就不管了吧?
你好!調(diào)整去年的話需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本之前,就要把原材料形成庫(kù)存商品,這一步也通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
你好!這一步不用,涉及損益類科目的才使用
好的,非常感謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)