你好!你們開票具體是那一大類?一般的是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

老師,休息了嗎?方便請教個問題嗎?就是有一處情況 ,公司如果當月沒有開銷售發(fā)票,但是有結(jié)轉(zhuǎn)制造費用-折舊費,請問一下這種情況是不是將制造費用-折舊費結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用呢
請教大家,企業(yè)停工期間,機器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對嗎
老師,我明天要面試這家公司的總賬會計。我沒有做過商貿(mào)行業(yè)。以前做過建筑行業(yè)的會計。您可以看看這家公司的要求。請問,像這種做零售商貿(mào)公司的銷售成本,也需要核算嗎?不都是購進原材料,然后銷售出去后,就轉(zhuǎn)為庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就從庫存商品轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),銷售時結(jié)算有一家是以收貨噸位結(jié)算,就產(chǎn)生了磅差,但每月的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是以實際開票噸位結(jié)轉(zhuǎn)的(即沒考慮磅差),入庫時也不含磅差,請問這種情況下年終是否不用考慮磅差的賬務(wù)處理?
請問一下,公司是高企制造業(yè),5五月有銷售并開票了(去年也有同樣情況,代賬公司做賬),都從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就是想問問高企制造業(yè)銷售就是不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?
老師,存貨模塊庫存大,報表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費每個月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨開票嗎
銀行扣手續(xù)費,根據(jù)回執(zhí)單進行做帳,下個月進行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計。
低壓配電的改造開幾個點的發(fā)票
實物銷售,機械件
你好!實物銷售需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
5月份銷售不含稅2480的貨物,那么就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2480對吧?
你好!需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,金額是銷售物品對應(yīng)的成本
對哦,我看了一下在想他們前期甚至跨年了都沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,可能是因為領(lǐng)料加工后沒有形成對應(yīng)的庫存商品。但是已經(jīng)跨年了,我現(xiàn)在就只把今年開票的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,去年的就不管了吧?
你好!調(diào)整去年的話需要通過以前年度損益調(diào)整
要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本之前,就要把原材料形成庫存商品,這一步也通過以前年度損益調(diào)整?
你好!這一步不用,涉及損益類科目的才使用
好的,非常感謝
不客氣歡迎下次提問