您好 這張發(fā)票您不應(yīng)該做賬 做了往來(lái)不平 而且不是您單位的真實(shí)業(yè)務(wù) 也不應(yīng)該勾選認(rèn)證抵扣
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師我想咨詢一下,公司收到了一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,10000元是不含稅額,還有600的進(jìn)項(xiàng)稅,是一年的物業(yè)費(fèi),這個(gè)我的會(huì)計(jì)分錄是不是要做 借 預(yù)付賬款10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 600 貸:銀行存款10600
老師好!上月替其他公司公戶過(guò)賬,收了600元又付出去了。當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)果這月給我開了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個(gè)請(qǐng)指教,謝謝老師!
老師好,我們公司幫別人過(guò)賬,轉(zhuǎn)入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應(yīng)付款—公司名稱600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專票,價(jià)稅合計(jì)是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經(jīng)勾選了,但是我不知道咋做會(huì)計(jì)分錄?
我們是賣酒公司,入庫(kù)金額8600元,之前做活動(dòng)從廠家報(bào)賬下來(lái)4752元抵扣商品成本記入‘其他應(yīng)收款’,然后廠家從8600元又分出600元作為發(fā)貨的保證金記入‘其他應(yīng)收款’,貸方‘應(yīng)付賬款’=8600-4752=3848元,等到最后發(fā)貨完畢廠家又把600元的保證金轉(zhuǎn)入‘應(yīng)付賬款’,中間過(guò)程沒有發(fā)生任何的現(xiàn)金、銀行流水,如果沒有保證金的情況下我是這樣做的:借:庫(kù)存商品8600 貸:應(yīng)付賬款 3848 其他應(yīng)收款 4752 ,但是一但發(fā)生保證金就不知道怎么平賬了,只知道最后一步轉(zhuǎn)回保證金:借: 應(yīng)付賬款600 貸:其他應(yīng)收款 600
需要開通契稅。因?yàn)槲宜镜刂吩诳h城,銷售房屋的位置在省會(huì)城市,現(xiàn)在我司銷售房屋要做房產(chǎn)證需要繳納契稅。因?yàn)槠醵愂窃谀睦镤N售就要在哪里申報(bào),不過(guò)繳納契稅的費(fèi)用要在我司電子稅務(wù)局上面去繳納。所以請(qǐng)問(wèn)怎么開通才能做到申報(bào)在省會(huì)城市申報(bào);繳納怎么在我司繳納。
老師網(wǎng)吧是小規(guī)模,需要交垃圾處理費(fèi)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開發(fā)票,開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是零稅率的嗎?
為了取得生產(chǎn)許可證,發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
電商商家確認(rèn)收入的依據(jù),用什么來(lái)確認(rèn)?一定要跟電商平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)一致?
老師,我們公司如果是開蔬菜水果調(diào)料糧油店的,如果購(gòu)入蔬菜水果這些我是記入庫(kù)存商品,還是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀,應(yīng)該怎么做賬
其他應(yīng)付-法人掛賬太多,怎么沖掉?
新開店鋪的裝修費(fèi)怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)可以一次性抵扣?
出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)的圖片
老師,比如開票是100萬(wàn),收款也收到100萬(wàn),但是跨年后,發(fā)現(xiàn)結(jié)算有誤,需要退款30萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢
但是現(xiàn)在已經(jīng)勾選過(guò)了咋辦,而且7月已經(jīng)做賬了
我當(dāng)時(shí)做的就是進(jìn)項(xiàng)稅,然后貸方其他應(yīng)付款,現(xiàn)在咋調(diào)整
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
謝謝老師,摘要就寫調(diào)整之前的憑證對(duì)嗎?
是的 要就寫調(diào)整某月某號(hào)的憑證