您好,正在回復題目
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務建筑分包公司需要在自然人電子稅務局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費的時候摘要應該怎么寫? 這個調整了之后還是正常結轉不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應交稅費。我就不用去一起調整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預交稅款異常是怎么回事呢?應該怎么填呢
老師,如果農民工不匯算清繳對財務人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風險,特別是財務人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?
您好,根據(jù)您的題目,B
這是個多選題
您好。根據(jù)您的題目,D也是正確的
老師可以每個選項答疑一下嗎?我不只是要一個正確答案
您好,A生產環(huán)節(jié)繳納,C委托方將收回的應稅消費品,以不高于受托方的計稅價格出售的,為直接出售,不再繳納消費稅。
B選項可以舉個例子嗎
您好,就是在取得環(huán)節(jié)直接計入采購原值
是不是就是說這個東西我自己生產了,我不銷售,也不用的話,就 不用交稅,但是一旦要使用了就需要交稅了
不一定,若用于非應稅項目,還得繳納增值稅
比如自產汽油,不銷售,也不用,需要交什么?
不一定,若用于非應稅項目,還得繳納增值稅 ━?─?━?─?━?─?[ ? ]─?━?─?━?─?━? 不明白,老師可以舉個例子嗎?
比如自產汽油,不銷售,也不用,不需要納稅
就是自產應稅消費稅用于非應稅項目,需要計算增值稅
就是自產應稅消費稅用于非應稅項目,需要計算增值稅 ━?─?━?─?━?─?[ ? ]─?━?─?━?─?━? 老師,口袋資料庫預置玩家老師 SOP 流程,您可以按需要進行修改。這個舉個例子,比如?
就是自產應稅消費稅用于非應稅項目,需要計算增值稅 老師,這個舉個例子
比如自產需要繳納消費稅地板用于職工宿舍