同學,您好,很高興為您解答。
一、 目的 練習分期收款銷售的核算。 二、 資料 2019 年 1 月 2 日 T 公司采用分期收款方式銷售大型設備, 合同價款為 1 500 萬元, 按照 約定分 5 年并于每年年末平均收取。 設備已經發(fā)出, 發(fā)出商品時 T 公司已開出增值稅專用發(fā) 票, 購貨方已支付增值稅稅款 240 萬元。 現(xiàn)銷方式下, 該設備售價 1 200 萬元, 成本 900 萬元。 三、 要求 1 編制 T 公司發(fā)出商品的會計分錄。 2 編制 T 公司分期收款銷售未實現(xiàn)融資收益計算表 (采用實際利率法, 表格請參考主教 材表 12 - 3。 本題中, 年金 300 萬元、 期數 5 年、 現(xiàn)值 1 200 萬元的折現(xiàn)率為 7郾 93% ) 。 3 編制 T 公司 2019 年年末收款并攤銷未實現(xiàn)融資收益的會計分錄
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現(xiàn)銷價格為650000元,設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元,假設甲公司發(fā)出商品時,不發(fā)生相應的增值稅納稅義務在按合同約定的收款日期收取貸款時
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現(xiàn)銷價格為650000元,設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元,假設甲公司發(fā)出商品時,不發(fā)生相應的增值稅納稅義務在按合同約定的收款日期收取貸款時
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現(xiàn)銷價格為650000元,設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元,假設甲公司發(fā)出商品時,不發(fā)生相應的增值稅納稅義務在按合同約定的收款日期收取貸款時20-1年1月1日銷售、時點完成、轉移實物
甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一套自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現(xiàn)銷價格為650000元。設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司。甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年未向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元。假設甲公司發(fā)出商品時,不發(fā)生相應的增值稅納稅義務;在按合同約定的收款日期收取貨款時,發(fā)生相應的增值稅納稅義務。會計分錄如何寫
比如A是國外公司,B是國內公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
同學,有沒有年金現(xiàn)值系數表,發(fā)一下。