同學(xué),你好 你讓對方提供電子版發(fā)票
老師,一般納稅人公司之前給購買方的一張票開錯了,已經(jīng)跨月了,這個月給對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對方把之前開錯的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購買方嗎?
老師,對方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對方?我當(dāng)時沒發(fā)給對方開紅沖發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)給對方可以不?
之前給對方開的發(fā)票識別號開錯,現(xiàn)在沖紅重新開,我想問,要叫對方把發(fā)票回來嗎 不拿沒事嗎 紅子信息表是給對方還是我們 這個流程不懂
老師,我想查張之前的發(fā)票對方開給我們沒,但對方說開了,沒給發(fā)票號,給了個中間有二維碼的圖,這個圖我用什么打開呢,微信識別不了
老師,查找對方開給我的發(fā)票中 有張正數(shù)金額25600有張負(fù)數(shù)金額25600發(fā)票 這一正一負(fù) 不就是對方?jīng)]給開發(fā)票對吧 對方硬說自己發(fā)票開完了
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預(yù)計負(fù)債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應(yīng)收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負(fù)債 6,老師,您好,為什么應(yīng)收退貨成本是遞延所得稅負(fù)債呢?
老師,我們是可以針對單個施工項目跟稅務(wù)申請簡易征收是吧?然后符合簡易征收的這個項目,還能進(jìn)項抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對公司稅務(wù)這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報表,利潤總額就是財務(wù)報表利潤表的利潤總額是吧
8月預(yù)收客戶10月的租金,可以等10月開發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開的運費發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費怎么開票?
1、公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)中“應(yīng)納稅所得額:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)凈值(投資成本)”如果公司沒有進(jìn)行實繳,轉(zhuǎn)讓時也沒收款應(yīng)納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”適用 萬分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)時怎么取數(shù)的?
老師一套設(shè)備200多萬。,里面有72個設(shè)備,其中有20多個是價格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價格低的我可以20多個錄一個卡片嗎還是咋弄
公司100萬款轉(zhuǎn)老板的另外一家公司,其他應(yīng)收掛超過一年了,這怎辦
文化建設(shè)服務(wù)費現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?
嗯嗯,就是對方不提供,只給我這個圖,我沒用過這個圖,不知道怎么
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同學(xué),你好 我們掃不出來的,就要對方提供電子版發(fā)票
好的,老師
同學(xué),你好 不客氣,祝工作順利