借庫存商品 進項 貸銀行存款 借銷售費用 貸庫存商品 銷項
老師我們酒店客房外購茶葉免費贈送入住客戶視同銷售,但是我們沒有13的銷售業(yè)務(wù)。如何處理。如進項是否可以抵扣?
公司是經(jīng)營紅酒銷售的,然后拿一箱紅酒送客人了,帳務(wù)如何處理
老師,請問中秋外購的煙酒和月餅,收到的普票,現(xiàn)送給客戶如何做賬
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
老師購買煙酒送客戶可以做為銷售費用入賬嗎
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
不能做費用嗎
這個需要申報收入?
直接做費用有風(fēng)險的,因為你少交了稅款。
少交稅額?這個怎么說?
少交了增值稅呀,銷項稅額視同銷售。
是只有煙酒才需要視同銷售嗎?
你好,所有的產(chǎn)品贈送出去都需要視同銷售,不光是煙酒,只要是有食物的都需要。
那買進煙酒用于公司聚餐食用,也需要繳納增值稅嗎?
你好,職工聚餐的不需要福利費。