您好,這個(gè)就是你轉(zhuǎn)股的價(jià)格
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅以受讓股權(quán)份額為納稅基礎(chǔ)嗎? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓方要繳納的個(gè)人所得稅已賣價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議按照什么金額確定印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)?
平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)繳納印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
法人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)印花稅是轉(zhuǎn)讓價(jià)的金額算印花稅?還是溢價(jià)金額算印花稅?例如老股東實(shí)繳81600元,平價(jià)轉(zhuǎn)讓給法人股東。那印花稅是按81600*0.05%計(jì)算對?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,合同成交價(jià)格是1000,轉(zhuǎn)讓股權(quán)是100萬,印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是多少
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
填0嗎?是嗎
還是按報(bào)表上的?
要是零元轉(zhuǎn)讓就填寫零